|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1058036-915-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Pasta Lassar |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1058036-10-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
|
|
R.U.T. |
61.602.203-2 |
|
Dirección de Facturación |
Carrera 702 Lota |
|
Comuna |
Lota
|
|
Impuesto |
27930 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carrera 702 Lota |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-10-2024 |
|
|
|
Proveedor |
INSUVAL S.A. |
|
Razón Social |
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
|
|
R.U.T. |
77.768.990-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INSUVAL S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51241208
| Cremas o ungüentos hidrofílicos | 210 | Unidad | PASTA LASSAR - POMADA 25 % - VIA TÓPICA - POTE 30 GR
10-100-210-201-00 | PASTA LASSAR POTE 30 GRS ELABORACIÓN RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL S.A. VCTO 1 AÑO DESDE ELAB. SEGUN DS 79. DESPACHO 2 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 50.000 NETO. |
$ 700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 147.000
|
$ 147.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 147.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 27.930
|
|
$ 174.930
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.