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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058037-283-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-13-LP21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-13-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
San Martín N°1580, Bodega Fármacos Piso -1 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
19950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín N°1580, Bodega Fármacos Piso -1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIFEM LABORATORIOS S A |
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Razón Social |
DIFEM LABORATORIOS S A
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R.U.T. |
79.581.120-6 |
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Sucursal |
DIFEM LABORATORIOS S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51101567
| Ampicilina | 350 | Frasco Ampolla | AMPICILINA - POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 500 MG - VIA PARENTERAL | Ampicilina 500 MG Polvo para solucion Inyectable. DFM Pharma. Equivalencia Terapeutica. Registro ISP F-23246-16. Cajas x 50 FA. Despacho en 48 horas. SAP 2800001
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$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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Total Neto
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$ 105.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.950
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$ 124.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.