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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058037-3-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-4-LP21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-4-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
79040 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ASPEN CHILE S.A |
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Razón Social |
ASPEN CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.328.242-2 |
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Sucursal |
ASPEN CHILE S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142232
| Clorhidrato de remifentanilo | 40 | Ampolla | REMIFENTANILO 2 MG POLVO LIOFILIZADO SOLUCIÓN INYECTABLE | ULTIVA POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 2 mg. remifentanilo. PRODUCTO ORIGINAL. REG ISP: F-31018. Presentacion: Caja x 5 amp. Procedencia: Glaxosmithkline Manufacturing S.P.A., Italia. VCTO: 052022. Monto minimo despacho: 100.000.- Valor licita |
$ 10.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 416.000
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$ 416.000
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Total Neto
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$ 416.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.040
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$ 495.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.