Orden de Compra. Nº1058037-3-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-4-LP21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058037-3-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-4-LP21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-4-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 79040
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASPEN CHILE S.A
Razón Social ASPEN CHILE S.A.
R.U.T. 76.328.242-2
Sucursal ASPEN CHILE S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142232
Clorhidrato de remifentanilo40AmpollaREMIFENTANILO 2 MG POLVO LIOFILIZADO SOLUCIÓN INYECTABLEULTIVA POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 2 mg. remifentanilo. PRODUCTO ORIGINAL. REG ISP: F-31018. Presentacion: Caja x 5 amp. Procedencia: Glaxosmithkline Manufacturing S.P.A., Italia. VCTO: 052022. Monto minimo despacho: 100.000.- Valor licita $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000
Total Neto $ 416.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.040
TOTAL OC $ 495.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.