Orden de Compra. Nº
1058039-147-SE20
"
FARMACOS SAR FEBRERO 2020
"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1058039-147-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-03-2020
Nombre de la Orden de Compra
FARMACOS SAR FEBRERO 2020
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4676-1-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CVMF Bodega Farmacia
Razón Social
Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T.
61.607.104-1
Dirección de Unidad de Compra
MAIPU 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 356 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 días contados desde la aceptación de la Factura, que la Ley establece para Establecimientos del sector Salud. “Ley de Presupuesto de la Nación para el año 2020, Ley N° 21.192 de fecha 19.12.2019.”
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T.
61.607.104-1
Dirección de Facturación
Maipú Nº 2120 - Concepción
Comuna
Concepción
Impuesto
66737,5
Dirección de Envío de la Factura
Maipú Nº 2120 - Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OPKO CHILE S.A.
Razón Social
OPKO CHILE S.A.
R.U.T.
76.669.630-9
Sucursal
OPKO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51181706
Hidrocortisona
200
Ampolla
HIDROCORTISONA 100 MG FA
PT00335 HIALUB - HIDROCORTISONA - 100MG INY. CAJA X 10 AMP NIT - F-2232615. CUENTA CON EQUIVALENCIA TERAPEUTICA, CAJA X 10. VENCIMIENTO 24 MESES. DESPACHO EN 1 DIA CORRIDO 24 HRS
$ 475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.000
$ 95.000
51101507
Penicilina
200
Frasco Ampolla
PENICILINA G. SODICA 2.000.000 UI FA.
PT00029 BENCIL PENICILINA - 2.0 UI INY. CAJA X 50 AMP. - F-1464715, CAJA X 50. VENCIMIENTO 24 MESES. DESPACHO EN 1 DIA CORRIDO 24 HRS
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.000
$ 53.000
51101507
Penicilina
100
Frasco Ampolla
PENICILINA-G SODICA FA 1.000.000 UI
PT00027 BENCIL PENICILINA - 1.0 UI INY. CAJA X 50 AMP. - F-1464615, CAJA X 50. VENCIMIENTO A 24 MESES. DESPACHO EN 1 DIA CORRIDO 24 HRS
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
51101507
Penicilina
100
Frasco Ampolla
PENICILINA G. BENZATINA 1.200.000 UI FA.
PT00026 BENCIL PENICILINA - 1.2M CAJA X 50 AMP. - F-1464415, CAJA X 50. VENCIMIETO 24 MESES. DESPACHO EN 1 DIA CORRIDO 24 HRS
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
51101512
Cloxacilina
50
Frasco Ampolla
CLOXACILINA 500 MG FA ( 0 1 GRA)
PT00052 CLOXACILINA - SOL.INY 500MG 50 VIAL CH. REG F-1526315, CAJA X 50. VENCIMIENTO 24 MESES. DESPACHO EN 1 DIA CORRIDO 24 HRS.
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.750
$ 11.750
51191906
Solución de rehidratación oral
300
Sobre
SALES PARA REHIDRATACION ORAL 60 MEQ
PT00180 SALES DE REHIDRATACION O - 60 X 30 SACHETS - F-1823815, CAJA X 30. VENCIMIENTO 24 MESES. DESPACHO EN 1 DIA CORRIDO 24 HRS
$ 205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.500
$ 61.500
51101584
Gentamicina
100
Frasco
GENTAMICINA 0.3% SOLUCION OFTALMICA 3 MG/ML
PT00069 GENTAMICINA - 0.3% COL. FCO. 5 ML. - B-211813, UNIDAD X 1. VENCIMIENTO 24 MESES. DESPACHO EN 1 DIA CORRIDO 24 HRS
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
Total Neto
$ 351.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.738
TOTAL OC
$ 417.988
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.