Orden de Compra. Nº1058044-671-SE19 "Fármacos Stock Agosto 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058044-671-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Agosto 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9370
Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida videla S/N
Comuna Coquimbo
Impuesto 64220
Dirección de Envío de la Factura Avenida videla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Farmacia Alejandro Rodríguez
Razón Social Sociedad Farmaceutica Alejandro Rodríguez Ltda.
R.U.T. 78.630.200-5
Sucursal Farmacia Alejandro Rodríguez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121901
Recetarios magistrales52000Gramo215-0026 NOVOBASE II Será despachada en envases de 2500 gramos. El envió será semanal-mensual de acuerdo al requerimiento del hospital 215-0026 NOVOBASE II Será despachada en envases de 2500 gramos. El envió será semanal-mensual de acuerdo al requerimiento del hospital $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 338.000
Total Neto $ 338.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.220
TOTAL OC $ 402.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.