Orden de Compra. Nº1058045-1137-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-59-LQ17 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058045-1137-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-59-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2128-59-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Ovalle
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10994
Usuario SIGFE Alvaro Ramírez
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTO-GESTIONADO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Manuel Peñafiel 1550
Comuna Ovalle
Impuesto 18325,12
Dirección de Envío de la Factura Manuel Peñafiel 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 2 Janssen-Cilag Chile
Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T. 93.745.000-1
Sucursal 2 Janssen-Cilag Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141702
Haloperidol8FrascoHALOPERIDOL 2 MG/ ML GOTASCOD.413767 HALDOL HALOPERIDOL 2MG/ML X 30 ML PRESENTACION: 1 FRASCO. N° REG. ISP: F-21136/14 PRODUCTO ORIGINAL JJ. SE ADJUNTA POLITICA DE CANJE. PLAZO DE DESPACHO EN FICHA TECNICA ADJUNTA 48 HORAS. FECHA DE VENCIMIENTO 30-JUL.-2019 SE OFERTA X $ 12.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.448 $ 96.448
Total Neto $ 96.448
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.325
TOTAL OC $ 114.773


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.