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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058045-264-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO 1058045-28-LQ19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1058045-28-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTO-GESTIONADO |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Peñafiel 1550 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
40052 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Peñafiel 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. |
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Razón Social |
LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
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R.U.T. |
76.237.266-5 |
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Sucursal |
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42192604
| Sistemas de administración de fármacos o accesorios | 20 | Unidad | CONT. MORFINA 2% FCO 60CC 20 MG/ML FC | 22100315 SAMOR 2% SOLUCION ORAL 60 ML - MORFINA GOTAS - CAJA X 1 FCO REGISTRO ISP F-19345/17, FECHA DE VENCIMIENTO 28-02-2021, DESPACHO EN 48 HRS |
$ 10.540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.800
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$ 210.800
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Total Neto
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$ 210.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.052
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$ 250.852
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.