Orden de Compra. Nº1058071-416-SE19 "LECHES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058071-416-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2019
Nombre de la Orden de Compra LECHES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 782174-112-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Logistica y Abastecimiento
Razón Social Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6991
Usuario SIGFE Francisco Javier Diaz Araya
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La forma de pago es mediante Cheque yo Transferencia Electrónica después de 45 días disposiciones establecidas en circular N º 34 del Ministerio de Hacienda, desde la fecha de recepción conforme de la facturaboleta respectiva y previo cumplimiento ínte
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada 1201
Comuna Maipú
Impuesto 271510
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lapiz Trini
Razón Social TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ
R.U.T. 17.087.034-4
Sucursal Lapiz Trini
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Programas de nutrición1260Unidad8500027 Suplemento nutricional fortificante de Leche materna, hipoalergénico (hidrolizado). Envase en sachet de 1 gr.FORTIFICANTE LECHE MATERNA, NAN FORTIFICADOR. SACHET 1 GR. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.800 $ 604.800
85151601
Programas de nutrición20Unidad85000389 Leche Purita Fortificada (800 - 1000 grs)LECHE EN POLVO PURITA FORTIFICADA, BOLSA X 800 GRS. $ 4.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.400 $ 99.400
85151601
Programas de nutrición24Unidad8500000 Cereal instantáneo dextrinado en base a arroz (Tipo Nestum Arroz o Blevit o parecido ) envase de 300-500 gr.NESTUM ARROZ, X 250 GRS $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
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Programas de nutrición24Unidad8500082 Cereal instantáneo dextrinado en base a avena (Tipo Nestum Avena o Blevit o parecido) envase de 300-500 gr.NESTUM AVENA ARROZ, X 250 GRS $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
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Programas de nutrición24Unidad8500017 Formula Láctea en polvo semí elemental con hidrolización alta ( Althera, Nutramigen, PeptiJunior o parecido) envase de 400-1000 gr.ALTHERA, TARRO 450 GRS $ 26.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.200 $ 643.200
Total Neto $ 1.429.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.510
TOTAL OC $ 1.700.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.