Orden de Compra. Nº1058078-1310-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1058078-18-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José de Melipilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058078-1310-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058078-18-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1058078-18-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social Hospital San José de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra O´ higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4280
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O’Higgins 551, Melipilla, Sgto
Comuna Melipilla
Impuesto 19
Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 551, Melipilla, Sgto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor biomat
Razón Social COMERCIALIZADORA BIOMATERIALES LIMITADA
R.U.T. 77.799.190-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal biomat
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152701
Articuladores dentales o accesorios1UnidadLINEA N°1: INGRESAR SUMATORIA DEL VALOR TOTAL NETO (LA ADJUDICACIÓN ES POR LA TOTALIDAD DE LA LINEA, EL OFERENTE QUE NO INGRESE UN ITEM (DE 26), SERÁ DECLARADO INADMISIBLE.) (OC SOLO PARA FORMALIZAR EL CONTRATO)Cajas de placas y tornillos sistemas 1.5, 2.0 y 2.3 no bloqueado que incluye instrumental y módulos de esterilización por sistema. Se considera dentro de la línea 1 motor sierra Stryker con pieza de mano reciprocante. Dentro de los equipos en comodato $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100
Total Neto $ 100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19
TOTAL OC $ 119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.