Orden de Compra. Nº1058078-1408-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1682-25-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Fármarcos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058078-1408-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1682-25-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1682-25-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social Fármarcos
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3679
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud;
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fármarcos
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O Higgins 551
Comuna Melipilla
Impuesto 56924
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorios Saval S.A
Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A
R.U.T. 91.650.000-9
Sucursal Laboratorios Saval S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201901
Unidades médicas40Unidad no definida216-8341 Levetiracetam 100mg/ml solución inyectableCada vial de 5 mL de solución contiene:Levetiracetam 500,00Envase 10 viales de 5mL: GMP e INVIMA ENTREGA : 24 hrs. desde fecha ingreso Orden Compra. VENCIMIENTO: Todo producto se despacha con vencimiento superior $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.600 $ 299.600
Total Neto $ 299.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.924
TOTAL OC $ 356.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.