Orden de Compra. Nº
1058078-1934-SE26
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1058078-44-LR25
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José de Melipilla
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1058078-1934-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1058078-44-LR25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1058078-44-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fármarcos
Razón Social
Hospital San José de Melipilla
R.U.T.
61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra
O´ higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6216
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San José de Melipilla
R.U.T.
61.602.123-0
Dirección de Facturación
O Higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
Melipilla
Impuesto
1335988,8
Dirección de Envío de la Factura
O Higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BIOADVANCE MEDICAL SPA
Razón Social
BIOADVANCE MEDICAL SPA
R.U.T.
77.353.051-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BIOADVANCE MEDICAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio
1
Unidad no definida
Orden de compra para regularizar la cotización N°3248
Orden de compra para regularizar la cotización N° 3248
$ 730.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 730.360
$ 730.360
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio
1
Unidad no definida
Orden de compra para regularizar la cotización N° 3270
Orden de compra para regularizar la cotización N° 3270
$ 1.363.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.363.500
$ 1.363.500
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio
1
Unidad no definida
Orden de compra para regularizar la cotización N° 3282
Orden de compra para regularizar la cotización N° 3282
$ 898.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 898.360
$ 898.360
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio
1
Unidad no definida
Orden de compra para regularizar la cotización N° 3281
Orden de compra para regularizar la cotización N° 3281
$ 696.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 696.360
$ 696.360
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio
1
Unidad no definida
Orden de compra para regularizar la cotización N° 3254
Orden de compra para regularizar la cotización N°3254
$ 764.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 764.360
$ 764.360
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio
1
Unidad no definida
Orden de compra para regularizar la cotización N°3255
Orden de compra para regularizar la cotización N°3255
$ 285.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.500
$ 285.500
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio
1
Unidad no definida
Orden de compra para regularizar la cotización N°3247
Orden de compra para regularizar la cotización N°3247
$ 764.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 764.360
$ 764.360
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio
1
Unidad no definida
Orden de compra para regularizar la cotización N°3252
Orden de compra para regularizar la cotización N°3252
$ 730.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 730.360
$ 730.360
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio
1
Unidad no definida
Orden de compra para regularizar la cotización N°3253
Orden de compra para regularizar la cotización N° 3253
$ 798.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798.360
$ 798.360
Total Neto
$ 7.031.520
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.335.989
TOTAL OC
$ 8.367.509
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.