Orden de Compra. Nº1058078-194-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1682-22-LQ17 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José de Melipilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058078-194-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1682-22-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1682-22-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social Hospital San José de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 351 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 días previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud;
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O Higgins 551
Comuna Melipilla
Impuesto 170050
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-01-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201901
Unidades médicas500Unidad no definida225-E068 Cubremesa instrumental reforzado 152x216cm estéril 4513010812 CUBIERTA MESA INSTRUMENTAL MEDIDAS 152x216, MARCA STERITEK. TELA POLIETILENO, LIBRE DE LATEX. FACTOR DE VENTA X CAJA DE 30PAQUETES. COTIZA VALOR PAQ $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 895.000 $ 895.000
Total Neto $ 895.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.050
TOTAL OC $ 1.065.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.