Orden de Compra. Nº1058078-2109-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1682-28-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Fármarcos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058078-2109-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1682-28-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1682-28-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social Fármarcos
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8109
Usuario SIGFE Luz Andrea Farias Farias
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fármarcos
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O’Higgins 551, Melipilla, Sgto
Comuna Melipilla
Impuesto 99850,32
Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 551, Melipilla, Sgto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABOFAR
Razón Social MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.174.812-2
Sucursal LABOFAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201901
Unidades médicas24Unidad no definida213-5412 CEFPODOXINA 100MG/ 5ML JBE 75MLCefpodoxima - Cefirax Sus.100Mg-5Ml.75M -Laboratorio Saval - Vencimiento Superior A 18 Meses - Valor Por Unidad Monto mínimo de facturación 50.000Despacho en 24 horas una vez aceptada la orden de compra $ 21.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.528 $ 525.528
Total Neto $ 525.528
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.850
TOTAL OC $ 625.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.