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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058085-2902-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3002160520 PROPOFOL MCT/LCT 1 %/50ML EMULSIÓN INYE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1058085-38-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
AV SALVADOR 364 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
275500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV SALVADOR 364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
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Razón Social |
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
77.478.120-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142941
| Propofol | 100 | Frasco Ampolla | 3002160520 PROPOFOL MCT/LCT C/SET DE ADMINISTRACIÓN 1
%/50ML EMULSIÓN INYECTABLE | TIVA1SPIKE PROPOFOL 1% MCT LCT 50 ML EMULSIÓN
INYECTABLE 500 MG 50 ML + CAJA TIVA TWIN, EMPAQUE X 10
F.A., REGISTRO ISP F1594622, CERTIFICADO HMA EMA.MARCA
FRESENIUS KABI. ORIGEN AUSTRIA |
$ 14.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.450.000
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$ 1.450.000
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Total Neto
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$ 1.450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 275.500
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$ 1.725.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.