Orden de Compra. Nº1058085-549-SE23 "LATANOPROST 0,005%/ 3 ML SOLUCIÓN OFTÁLMICA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058085-549-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2023
Nombre de la Orden de Compra LATANOPROST 0,005%/ 3 ML SOLUCIÓN OFTÁLMICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1058085-226-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3756
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364
Comuna Providencia
Impuesto 418000
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVOFARMA-SOPHIA
Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A
R.U.T. 96.945.670-2
Sucursal NOVOFARMA-SOPHIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241110
Latanoprost1000Unidad3002170286 LATANOPROST 0,005%/ 3 ML SOLUCIÓN OFTÁLMICA.GAAP - LABORATORIO SOPHIA LATANOPROST 0,005% solución oftálmica Resol ISP F: 15625 Presentación: frasco gotario 3ml NO NECESITA REFRIGERACION, venc: 17-03-2024, 24 Horas Hábiles una vez recibida y aceptada orden de compra $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000
Total Neto $ 2.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 418.000
TOTAL OC $ 2.618.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.