Orden de Compra. Nº1058086-1995-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-18-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058086-1995-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-18-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 673684-18-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS
Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 553
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3424
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA.
Comuna Providencia
Impuesto 77520
Dirección de Envío de la Factura AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general1500UnidadM04-0001 APOSITO C/GASA TEJIDA ESTERIL 10 X 30 CM (UD)SUPERIOR A 18 MESES. DESPACHO 24 HRS. RECIBIDA LA OC. REF. SASFA2SE APOSITO 10X30X1UNI. GASA HIDROFILA + ALGODON 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL VAPOR, FAB. NACIONAL, PREPARADO SIN HILACHAS A LA VISTA, VENC. SUPERIOR A 18 MESES. $ 272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000
Total Neto $ 408.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.520
TOTAL OC $ 485.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.