Orden de Compra. Nº1058086-2933-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-18-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058086-2933-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-18-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 673684-18-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS
Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 553
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4698
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA.
Comuna Providencia
Impuesto 69904,8
Dirección de Envío de la Factura AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311703
Cintas médicas o quirúrgicas para unión de la piel360UnidadM01-0011 TELA ADHESIVA TRANSPARENTE 2,5CM X 9,1 MT TRANSPORE (UD)Unidad 704003 TELA TRANSPORE 2.5CMX9.1 MTS 1527-1 12 3M INSTITUCIONES.DESPACHO EN 1 DIA HABIL. DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. FECHA DE VENCIMIENTO DE PRODUCTOS: 36 MESES X 12 UD $ 1.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.920 $ 367.920
Total Neto $ 367.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.905
TOTAL OC $ 437.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.