Orden de Compra. Nº1058086-3217-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-14-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058086-3217-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-14-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 673684-14-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS
Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 553
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5203
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA.
Comuna Providencia
Impuesto 109060
Dirección de Envío de la Factura AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Johnson & Johnson Medical
Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T. 93.745.000-1
Sucursal Johnson & Johnson Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311601
Esponjas de gelatina absorbible140UnidadL02-0002 ESPONJA HEMOSTATICA GELATINOSA ABSORBIBLE 20X7 MM (GELITA) (UD)MS0001 SPONGOSTAN FILM 20X7X0,05CM CAJA X 20 UDS. COTIZADO POR UNIDAD, VENTA SOLO POR CAJA. $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.000 $ 574.000
Total Neto $ 574.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.060
TOTAL OC $ 683.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.