Orden de Compra. Nº1058086-3273-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-18-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058086-3273-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-18-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 673684-18-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS
Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 553
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5282
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA.
Comuna Providencia
Impuesto 82488,12
Dirección de Envío de la Factura AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Limax Salud
Razón Social COMERCIAL LIMAX SPA
R.U.T. 76.719.400-5
Sucursal Limax Salud
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311703
Cintas médicas o quirúrgicas para unión de la piel156UnidadM01-0012 TELA ADHESIVA BASE SEDA 5CM X 9,1 MT DURAPOR (UD)Cinta Seda DURAPORE 5 cm x 9,1 mts. Caja 6 unidades. MARCA 3M, Cod: 1538-2. Valor cotizado por: unidad. Flete: Gratis Stock Disponible Fecha de vencimiento Insumo: mínimo 18 meses $ 2.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.148 $ 434.148
Total Neto $ 434.148
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.488
TOTAL OC $ 516.636


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.