Orden de Compra. Nº1058086-33-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1058086-4-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058086-33-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058086-4-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1058086-4-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 29
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA.
Comuna Providencia
Impuesto 41325
Dirección de Envío de la Factura AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bluemedical Insumos
Razón Social BLUEMEDICAL SPA
R.U.T. 76.116.604-2
Sucursal Bluemedical Insumos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221601
Detectores de burbuja de aire en la administración arterial o intravenosa150UnidadK05-0081 HUMIFICADOR DE BURBUJA PRE-LLENADO 500 MLHumificador de burbuja pre-llenado de 500ML desechable, prellenado con agua estéril, libre de látex. Vcto. superior a 18 meses, despacho 1 dia habil. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500
Total Neto $ 217.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.325
TOTAL OC $ 258.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.