Orden de Compra. Nº1058086-763-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-13-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058086-763-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-13-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 673684-13-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS
Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 553
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1255
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA.
Comuna Providencia
Impuesto 4655
Dirección de Envío de la Factura AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221512
Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales50UnidadL01-0000 CANULA ASP.YANKAUER PUNTA D/BOLA C/ORIFICIO (UD)CANULA YANKAUER CS VENT. PTA CORONA DOBLE EMPAQ CJX50 POLYMED; MARCA POLYMED; CODIGO POL90160; UNIDAD DE EMPAQUE CAJA POR 50 UNIDADES; SE COTIZA VALOR UNIDAD; SE ADJUNTA FICHA TECNICA; ENTREGA EN 24 HRS RECIBIDA OC $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
Total Neto $ 24.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.655
TOTAL OC $ 29.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.