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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058086-784-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-17-LR20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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673684-17-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS |
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Razón Social |
INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
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R.U.T. |
61.608.407-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
José Manuel Infante 553 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
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R.U.T. |
61.608.407-0 |
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Dirección de Facturación |
AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA. |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
13528 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-03-2022 |
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Proveedor |
MEGAMEDICAL SpA |
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Razón Social |
MEGAMEDICAL SPA
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R.U.T. |
76.888.064-6 |
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Sucursal |
MEGAMEDICAL SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142502
| Agujas para anestesia | 80 | Unidad | L06-0018 TROCAR ESPINAL DESECHABLE 21 G (UD) | L06-0018 TROCAR ESPINAL DESECHABLE 21 G VALOR X UN
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$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.200
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$ 71.200
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Total Neto
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$ 71.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.528
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$ 84.728
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.