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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058087-357-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SSA/FUERA DE PROGRAMA BODFAR/JULIO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1058087-23-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
*
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Impuesto |
130786,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Salcobrand |
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Razón Social |
SALCOBRAND S.A
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R.U.T. |
76.031.071-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora Salcobrand |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51131903
| Gelatina | 30000 | Unidad | 107-0033 CAPSULAS GELATINA DURA N°1 VO
| CAPSULAS GELATINA DURA N°1, Frasco x 350 Unidades, Vencimiento 12-2027., Despacho en 2 Días Hábiles. Sin cargo por flete. Sin monto mínimo de despacho. |
$ 13,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390.000
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$ 390.000
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51211613
| Sorbitol | 15 | Unidad | 116-0091 SORBITOL 70% X LT | SORBITOL 70%, Pote x 1 Kg, Vencimineto 180 Dias, Acorde a Decreto Supremo N°79., Despacho en 2 Días Hábiles. Sin cargo por flete. Sin monto mínimo de despacho. |
$ 19.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 298.350
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$ 298.350
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Total Neto
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$ 688.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 130.786
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$ 819.136
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.