Orden de Compra. Nº1058087-357-SE25 "SSA/FUERA DE PROGRAMA BODFAR/JULIO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058087-357-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SSA/FUERA DE PROGRAMA BODFAR/JULIO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1058087-23-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10662 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna *
Impuesto 130786,5
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Salcobrand
Razón Social SALCOBRAND S.A
R.U.T. 76.031.071-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Salcobrand
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131903
Gelatina30000Unidad107-0033 CAPSULAS GELATINA DURA N°1 VO CAPSULAS GELATINA DURA N°1, Frasco x 350 Unidades, Vencimiento 12-2027., Despacho en 2 Días Hábiles. Sin cargo por flete. Sin monto mínimo de despacho. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
51211613
Sorbitol15Unidad116-0091 SORBITOL 70% X LTSORBITOL 70%, Pote x 1 Kg, Vencimineto 180 Dias, Acorde a Decreto Supremo N°79., Despacho en 2 Días Hábiles. Sin cargo por flete. Sin monto mínimo de despacho. $ 19.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.350 $ 298.350
Total Neto $ 688.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.786
TOTAL OC $ 819.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.