Orden de Compra. Nº1058088-500-SE22 "COMPRA EXTRA/DESDE 1058088-7-LQ22 SUEROS / DESPACHO LUNES 11 DE JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058088-500-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA EXTRA/DESDE 1058088-7-LQ22 SUEROS / DESPACHO LUNES 11 DE JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1058088-7-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres #5150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5290 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “El pago de los Productos, se realizará conforme a lo establecido en letra d, glosa 02, de “Bienes y Servicios”, de partida N°16, presupuesto sector salud, Ley de Presupuestos vigente, es decir dentro de los cuarenta y cinco 45 días corridos, siguien
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150
Comuna Peñalolén
Impuesto 66937
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antib20UnidadM01H0006 SODIO BICARBONATO 1/6MOLAR 500 ML WCL033 BICARBONATO SODIO 16 MOLAR 500 ML. CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
51191601
Dextrosa360UnidadM01H0012 GLUCOSA 5% 250ML VIAFLEXWCL006 GLUCOSA 5% 250 ML FABRICACION NACIONAL CON GMP . REGISTRO ISP F-1369319 CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.600 $ 165.600
51191601
Dextrosa300UnidadM01H0013 GLUCOSA 5% 500MLWCL010 GLUCOSA 5% 500 ML . FABRICACION NACIONAL CON GMP. REGISTRO ISP F-1369319 CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000
51191601
Dextrosa30Unidad no definidaM01H0023 GLUCOSA Y SODIO CLORURO 1000MLWCL016 GLUCOSALINO ISOTONICO 1000 ML FABRICACION NACIONAL CON GMP. REGISTRO ISP F-1371719. CAJA X 10 MATRAZ APIROFLEX. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
Total Neto $ 352.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.937
TOTAL OC $ 419.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.