Orden de Compra. Nº1058090-784-SE25 "SOPORTE NUTRICIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058090-784-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SOPORTE NUTRICIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1058090-23-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3727
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
Comuna *
Impuesto 165528
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda.
Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.478.120-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191905
Suplementos vitamínicos50Unidad no definida2160355 AMINOACIDOS 10% INFANTIL X 250ML AMINOACIDOS 10% INFANTIL X 250ML $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
42231504
Contenedores o bolsas de nutrición enteral20Unidad2160356 SMOF LIPID 20% X 500ML 2789091 SMOFlipid 500ML , emulsión para perfusión 20% $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000
51191902
Suplementos de aminoácidos40Unidad2160352 OLIGOELEMENTOS X 10ML AM (ADDAVEN) CIA1931 ADDAVEN, Solución concentrada para infusión de elementos trazas 10ML, ISP F-21770 20 CAJA X 20 $ 4.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.200 $ 173.200
Total Neto $ 871.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.528
TOTAL OC $ 1.036.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.