Orden de Compra. Nº1058095-132-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1058095-107-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058095-132-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058095-107-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1058095-107-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 501
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 776866,87
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142108
Ketoprofeno3900Cápsula50-214-400-005-00 KETOPROFENO 50MG   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.100 $ 74.100
51141618
Clorhidrato de fluoxetina5012Comprimido50-214-800-042-00 VENLAFAXINA 75MG $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.373.076 $ 3.373.076
51101804
Olamina de ciclopirox47Frasco Ampolla50-216-800-036-00 FLUPENTIXOL 20 MG/1ML FA.  $ 13.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 641.597 $ 641.597
Total Neto $ 4.088.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 776.867
TOTAL OC $ 4.865.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.