Orden de Compra. Nº1058095-77-SE26 "PROGRAMA SUEROS FEBRERO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058095-77-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-01-2026
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA SUEROS FEBRERO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1058095-78-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1162
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 2717965,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102714
Solución de cloruro sódico para irrigación4600Matraz50-218-100-016-00 SUERO FISIOLOGICO 1000CC MATRAZ  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220.000 $ 3.220.000
51191601
Dextrosa4480Matraz50-218-200-004-00 GLUCOSA 5% 2 GR NACL + 1GR KCL 500 ML EQUIVALENTE A PREMIX   $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.062.400 $ 5.062.400
51191601
Dextrosa406Matraz50-218-200-003-00 GLUCOSA 5% 4GR NACL+2 GR KCL 1000 ML EQUIVALENTE A PREMIX   $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722.680 $ 722.680
51191604
Solución de Ringer lactado10000Matraz50-218-100-017-00 RINGER LACTATO 500CC MATRAZ   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300.000 $ 5.300.000
Total Neto $ 14.305.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.717.965
TOTAL OC $ 17.023.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.