Orden de Compra. Nº1058104-65-CC25 "FARMACOS FEBRERO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058104-65-CC25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2025
Nombre de la Orden de Compra FARMACOS FEBRERO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1058101-2-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE BULNES
R.U.T. 61.607.003-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 359
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE BULNES
R.U.T. 61.607.003-7
Dirección de Facturación BALMACEDA 431 BULNES
Comuna Bulnes
Impuesto 138035
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 431 BULNES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101713
Hierro10AmpollaHIERRO SACAROSA AM 100 MG/ 5 ML I.V.HIERRO SACAROSA AM 100 MG/ 5 ML I.V. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
51101567
Ampicilina15CajaAMPICILINA FA 500 MG AMPICILINA FA 500 MG $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
51101611
Meropenem5CajaMEROPENEM 1 GR.MEROPENEM 1 GR. $ 46.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.500 $ 232.500
51102707
Gluconato de clorhexidina8CajaCLORHEXIDINA 2,2% EN BASE ALCOHOLICA FC 125 ML CLORHEXIDINA 2,2% EN BASE ALCOHOLICA FC 125 ML $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
51171631
Preparado laxante de polietilenglicol2000SachetPOLIETILENGLICOL 3350 (10GR)POLIETILENGLICOL 3350 (10GR) $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
Total Neto $ 726.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.035
TOTAL OC $ 864.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.