Orden de Compra. Nº1058106-173-CC26 "COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058106-173-CC26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057508-30-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE AVDA PRAT N 145 QUIRIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 785
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Facturación calle avda prat n 145 quirihue
Comuna Quirihue
Impuesto 69747,48
Dirección de Envío de la Factura calle avda prat n 145 quirihue
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK)
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA
R.U.T. 89.842.300-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111042
Alcohol de polivinilo36Unidad no definidaALCOHOL SRAY 400 ML CON DISPENSADOR DE PARED ALCOHOL SRAY 400 ML CON DISPENSADOR DE PARED $ 5.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500
51102707
Gluconato de clorhexidina24Unidad no definidaJABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS 1.3 LTS CON DISPENSADOR DE PARED JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS 1. 3 LTS CON DISPENSADOR DE PARED $ 6.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.592 $ 164.592
Total Neto $ 367.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.747
TOTAL OC $ 436.839


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.