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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058106-28-CC26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057508-27-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
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R.U.T. |
61.607.005-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE AVDA PRAT N 145 QUIRIHUE |
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Comuna |
*
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Impuesto |
49660,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE AVDA PRAT N 145 QUIRIHUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-01-2026 |
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Proveedor |
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTD |
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Razón Social |
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
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R.U.T. |
77.190.880-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 50 | Unidad no definida | APOSITO TULL SILICONA 7,5 X 10 CMS | APOSITO TULL SILICONA 7,5 X 10 CMS |
$ 2.372,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.600
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$ 118.600
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42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 30 | Unidad no definida | APOSITO URGOTUL 10 X 12 CM | APOSITO URGOTUL 10 X 12 CM |
$ 4.759,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.770
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$ 142.770
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Total Neto
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$ 261.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.660
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$ 311.030
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.