Orden de Compra. Nº1058106-53-CC26 "COMPRA REACTIVOS PARA LABORATORIO MES FEBRERO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058106-53-CC26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA REACTIVOS PARA LABORATORIO MES FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057508-100-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE AVDA PRAT N 145 QUIRIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 325
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Facturación CALLE AVDA PRAT N 145 QUIRIHUE
Comuna Quirihue
Impuesto 543039,38
Dirección de Envío de la Factura CALLE AVDA PRAT N 145 QUIRIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cajas de gel2Unidad no definidaDS DILUENT 20 L COD 105-012283-00DS DILUENT 20 L COD 105-012283-00 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
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Cajas de gel10Unidad no definidaETIQUETAS AUTOADHESIVAS DE 30 X 1000 UDS COD 303-125ETIQUETAS AUTOADHESIVAS DE 30 X 1000 UDS COD 303-125 $ 6.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.880 $ 61.880
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Cajas de gel10Unidad no definidaCINTA TRANSF TERMICA 105 X 75 OUT CERA COD 303-130CINTA TRANSF TERMICA 105 X 75 OUT CERA COD 303-130 $ 9.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.420 $ 90.420
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Cajas de gel10Unidad no definidaAPEL TERMICO IMPRESORA FOT COD 300-410PAPEL TERMICO IMPRESORA FOT COD 300-410 $ 3.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.470 $ 36.470
41105301
Cajas de gel3Unidad no definidaCOLESTEROL HDL COD HDL0102COLESTEROL HDL COD HDL0102 $ 160.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.467 $ 481.467
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Cajas de gel1Unidad no definidaELUENT B COD 105-007854-00ELUENT B COD 105-007854-00 $ 706.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706.937 $ 706.937
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Cajas de gel1Unidad no definidaCONTROLES MINDRAY BC6800 BC 6D COD 240-287CONTROLES MINDRAY BC6800 BC 6D COD 240-287 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
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Cajas de gel1Unidad no definidaCONTROLES HBA1C COD 105-007859-00CONTROLES HBA1C COD 105-007859-00 $ 58.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.928 $ 58.928
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Cajas de gel1Unidad no definidaELECTROLITOS PLASMATICO COD 105-025539-00ELECTROLITOS PLASMATICO COD 105-025539-00 $ 952.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.000 $ 952.000
Total Neto $ 2.858.102
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 543.039
TOTAL OC $ 3.401.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.