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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058129-210-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DEO, COMPRA ALCOHOL GEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057540-23-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
668599,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ECOLAB SPA_Sucursal |
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Razón Social |
ECOLAB SPA
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R.U.T. |
96.604.460-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECOLAB SPA_Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41105301
| Cajas de gel | 416 | Unidad no definida | COD REY: 10899 - GEL DESINFECTANTE PARA MANOS TIPO ENDURE 300 950ML
ENTREGAR DE FORMA PARCIALIZADA:
SEPTIEMBRE: 140 UNIDADES
OCTUBRE: 140 UNIDADES
DICIEMBRE: 136 UNIDADES | GEL DESINFECTANTE PARA MANOS TIPO ENDURE 300 950ML.
COD. 10.899
ENTREGAR DE FORMA PARCIALIZADA:
SEPTIEMBRE: 140 UNIDADES
OCTUBRE: 140 UNIDADES
DICIEMBRE: 136 UNIDADES |
$ 8.459,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.518.944
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$ 3.518.944
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Total Neto
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$ 3.518.944
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 668.599
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$ 4.187.543
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.