Orden de Compra. Nº1058131-542-SE22 "LAGRIMAS ARTIFICIALES SOL. OFT."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058131-542-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2022
Nombre de la Orden de Compra LAGRIMAS ARTIFICIALES SOL. OFT.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1058131-8-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE
Razón Social SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Unidad de Compra Mariano egaña 1640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4075
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Facturación Mariana Egaña 1640
Comuna Tomé
Impuesto 63935
Dirección de Envío de la Factura Mariana Egaña 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
Razón Social ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y
R.U.T. 76.956.140-4
Sucursal ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241120
Lágrimas artificiales500FrascoLAGRIMAS ARTIFICIALES SOLUCIÓN OFTÁLMICA FRASCO 10 ML.LGRM0.3%GOTS. LAGRIMAS ARTIF.0.3% X 15ML SOL.OFT. ETHON. LAGRIMAS ARTIFICIALES. REG ISP NA - VTO 9-2023 - LOTE 0EC040129 Vigencia de la Oferta 90 días $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.500 $ 336.500
Total Neto $ 336.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.935
TOTAL OC $ 400.435


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.