Orden de Compra. Nº1058141-1-SE25 "(JBR) PEDIDO FARMACIA ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058141-1-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2025
Nombre de la Orden de Compra (JBR) PEDIDO FARMACIA ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1058141-24-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 526
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio N°783
Comuna Valparaíso
Impuesto 134653
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N°783
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121901
Recetarios magistrales100Unidad no definidaVASELINA SOLIDA 30-50 g UN [217P148] VASELINA SOLIDA POTE X 30 GR. ELABORACION EN AMBIENTE CONTROLADO.RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL. DESPACHO 2 DIAS HABILES. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO SEGUN DS 79 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
85121901
Recetarios magistrales3Unidad no definidaLUGOL 2% FC 125 mL [270G035] LUGOL 2% 125 ML FC. ELABORACION EN AMBIENTE CONTROLADO.RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL. DESPACHO 2 DIAS HABILES. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO SEGUN D S79 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
85121901
Recetarios magistrales20AmpollaAZUL PATENTE AM 1% 5 mL [216P140] AZUL PATENTE 1% 5 ML FAM ELABORACION EN AMBIENTE CONTROLADO.RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL. DESPACHO 2 DIAS HABILES. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO 40 DIAS, SE ADJUNTA CARTA DE CANJE $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
51241210
Salicilato de metilo23Unidad no definidaSALICILATO DE METILO 10% 30-50 g UN [217P147] SALICILATO DE METILO 10% POTE X 30 GR. ELABORACION EN AMBIENTE CONTROLADO.RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL. DESPACHO 2 DIAS HABILES. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO SEGUN D S79 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100
51211615
Azul de metileno13Unidad no definidaAZUL METILENO 2% 5 mL AM [216P013] AZUL DE METILENO 2% 5 ML FAM. ELABORACION EN AMBIENTE CONTROLADO.RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL. DESPACHO 2 DIAS HABILES. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO 1 AÑO SEGUN DS 79 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
Total Neto $ 708.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.653
TOTAL OC $ 843.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.