Orden de Compra. Nº1058339-105-AG26 "Contratacion serv. alimentacion (colaciones frias), progra. muni n°33, memo n°66/2026-Área inclusión y discapacidad "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058339-105-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Contratacion serv. alimentacion (colaciones frias), progra. muni n°33, memo n°66/2026-Área inclusión y discapacidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-001-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna Huara
Impuesto 16678,2
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEBG PRODUCCIONES
Razón Social COMERCIALIZADORA EDUARDO BRITO GALLARDO E.I.R.L.
R.U.T. 77.831.345-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CEBG PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos30UnidadSERVICIO ALIMENTACIÓN;COLACIONES FRÍAS QUE CONSISTAN DE LO SIGUIENTE: JUGO VIVO DE 190ML SABORES SURTIDO O EQUIVALENTES YOGURT 1+1 SABORES SURTIDOS MANZANAS FRESCAS ROJAS O VERDES SÁNDWICH AVE MAYO COLACIONES PARA ENTREGA PARA EL DIA 2 DE ABRIL A LAS 09:00 ENTREGA EN MUNICIPALIDAD DE HUARA ADJUNTAR FICHA TÉCNICA SE ACEPTAN PROPUESTAS   $ 2.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.780 $ 87.780
Total Neto $ 87.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.678
TOTAL OC $ 104.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.