Orden de Compra. Nº1058339-298-SE24 "ADQ INSUMOS Y ELEMENTOS AGRÍCOLAS PROGRAMA PDTI, M"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058339-298-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ INSUMOS Y ELEMENTOS AGRÍCOLAS PROGRAMA PDTI, M
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-006-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna Huara
Impuesto 39756,302520972
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soledad Jacqueline
Razón Social AGROINSUMOS ADELA SPA
R.U.T. 76.245.765-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Soledad Jacqueline
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas2UnidadMOCHILA ESPALDA DE 15 LITRO COTIZACIÓN N°146-5336 MOCHILA ESPALDA SOLO 475B SOLO 15 LT. $ 98.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.638 $ 196.639
70141702
Servicios de fertilizantes1UnidadBIOESTIMULANTE 1 LITROCOTIZACIÓN N°146-5336 ALGROW STOLLER 1 LITRO $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
Total Neto $ 209.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.756
TOTAL OC $ 249.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.