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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058339-340-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO CATERING PROGRAMA MUNICIPAL N°101 "SEMINARIO TURISMO RURAL COMUNITARIO", MEMO N°494 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1058339-36-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIDECO |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
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Comuna |
Huara
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Impuesto |
129010 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-11-2019 |
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Proveedor |
Ruta del Gigante |
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Razón Social |
RUTH ALBINA VILCA VARGAS
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R.U.T. |
6.660.788-7 |
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Sucursal |
Ruta del Gigante |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 62 | Unidad | SERVICIO ALMUERZO PARA 62 PERSONAS | Productos de calidad |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 279.000
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$ 279.000
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90101603
| Servicios de catering | 2 | Unidad | SERVICIO COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS | Productos de calidad |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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Total Neto
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$ 679.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 129.010
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$ 808.010
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.