Orden de Compra. Nº1058339-358-SE23 "ADQ MATERIALES E INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL N°78, MEMO N°237"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058339-358-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ MATERIALES E INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL N°78, MEMO N°237
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1058339-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna Huara
Impuesto 278302,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rústico Iquique Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA RÚSTICO IQUIQUE SPA
R.U.T. 77.344.062-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rústico Iquique Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva300UnidadPANES DE PASCUA ENVASADOS DE 700 GRS O SUPERIOR.PAN DE PASCUA MARCA CENA DE IDEAL $ 2.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.800 $ 829.800
50181908
Masa de pan congelada150UnidadQUEQUES GRANDES BROWNIE NARANJA TRADICIONAL 250GRS NUTRABIEN O EQUIVALENTESQUEQUES NUTRA BIEN, MARMOLEADO, NARANJA, BROWNIE O EQUIVALENTE $ 2.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.450 $ 408.450
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000UnidadVASOS TERMICOS DE 250 O 300 CCVASOS TERMICOS DE 300 CC $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
52121602
Servilletas200UnidadPAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADESPAQUETES DE SERVILLETAS DE 200 UNIDADES $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
50171550
Especias o extractos1Unidad½ KG CANELA RAMA½ KG CANELA RAMA $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200
10151802
Semillas o almácigos de vainilla1Unidad½ LT ESENCIA DE VAINILLA½ LT ESENCIA DE VAINILLA $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate4Unidad4 KG CHOCOLATE AMARGO 4 KG CHOCOLATE AMARGO $ 6.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.280 $ 26.280
15111510
Gas de petróleo licuefactado1UnidadCILINDRO GAS 5 KG CON RECARGA CILINDRO GAS 5 KG CON RECARGAC $ 72.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.600 $ 72.600
Total Neto $ 1.464.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 278.302
TOTAL OC $ 1.743.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.