Orden de Compra. Nº1058339-406-SE23 "SERVICIO MANTENCIÓN, HABILITACIÓN Y REPARACIÓN OF. PROGRAMA CHILE CRECE MÁS, MEMO N°69"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058339-406-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN, HABILITACIÓN Y REPARACIÓN OF. PROGRAMA CHILE CRECE MÁS, MEMO N°69
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-11-007-000-000/215-31-02-004-254 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna Huara
Impuesto 389500
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chaski movil
Razón Social ALFARO & FIGUEROA SPA
R.U.T. 77.658.817-2
Sucursal Chaski movil
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalSEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO CONFECCIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA OFICINAS PROGRAMA SUBSISTEMA CHILE CRECE MÁS CUENTA PRESUPUESTARIA CUENTA N°114-05-11-007-000-000 $ 1.850.004   $ 1.554.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.625 $ 1.554.625
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalSEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO CONFECCIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA OFICINAS PROGRAMA SUBSISTEMA CHILE CRECE MÁS EL APORTE MUNICIPAL CUENTA N°215-31-02-004-254 $ 589.496  $ 495.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.375 $ 495.375
Total Neto $ 2.050.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 389.500
TOTAL OC $ 2.439.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.