Orden de Compra. Nº1058339-536-SE24 "ADQ INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL N°163, MEMO N°244"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058339-536-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL N°163, MEMO N°244
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-2208-999-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna Huara
Impuesto 99247,859496172
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CACERES
Razón Social BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO
R.U.T. 6.159.347-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CACERES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121502
Sacos para empaquetado1150UnidadSACO DE NAVIDEÑO 60X90 CM SACO DE NAVIDAD FELIZ NAVIDAD 60X90 CM APROX. MEDIANO COTIZACIÓN N°3598099 $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.250 $ 385.588
24121502
Sacos para empaquetado620UnidadSACO DE NAVIDEÑO 50X70 CMSACO DE NAVIDAD FELIZ NAVIDAD 50X70 CM APROX. PEQUEÑO COTIZACIÓN N°3598098 $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.580 $ 129.731
60101310
Surtidos de adhesivos67UnidadSTICKER ADHESIVO X 20 UN NAVIDEÑOSTICKER ADHESIVO X 20 UN NAVIDAD NAVZ COTIZACIÓN N°3598098 $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.035 $ 7.038
Total Neto $ 522.357
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.248
TOTAL OC $ 621.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.