Orden de Compra. Nº1058339-597-AG24 "ADQ INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL N°200, MEMO N°275"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058339-597-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL N°200, MEMO N°275
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000/215-22-04-014-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna Huara
Impuesto 53380,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KENTO
Razón Social DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA
R.U.T. 76.265.744-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas103BotellaBebidas 3 litros CCV o equivalente Cuenta presupuestaria N°215-22-01-001-001  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.150 $ 211.150
52152104
Copas de uso doméstico200UnidadCopas plásticas Cuenta presupuestaria N°215-22-04-014-000  $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.800 $ 38.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000UnidadVasos plásticos de 300 cc. Cuenta presupuestaria N°215-22-04-014-000  $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
Total Neto $ 280.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.380
TOTAL OC $ 334.330


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.848.901-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.504.304-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.265.744-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.255.592-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.