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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058339-597-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL N°200, MEMO N°275 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
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Comuna |
Huara
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Impuesto |
53380,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KENTO |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA
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R.U.T. |
76.265.744-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KENTO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 103 | Botella | Bebidas 3 litros CCV o equivalente
Cuenta presupuestaria N°215-22-01-001-001 | |
$ 2.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 211.150
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$ 211.150
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52152104
| Copas de uso doméstico | 200 | Unidad | Copas plásticas
Cuenta presupuestaria N°215-22-04-014-000 | |
$ 194,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.800
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$ 38.800
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 1000 | Unidad | Vasos plásticos de 300 cc.
Cuenta presupuestaria N°215-22-04-014-000 | |
$ 31,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.000
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$ 31.000
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Total Neto
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$ 280.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.380
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$ 334.330
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.