Orden de Compra. Nº1058339-74-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1058339-5-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058339-74-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1058339-5-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000/114-05-12-016-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna Huara
Impuesto 39727,48
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oriela Rojas Rivera
Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
R.U.T. 6.827.391-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Oriela Rojas Rivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos1GlobalINSUMOS: 8 Bolsa grande papas fritas 8 Queques tamaño familiar, 250 gr 8 Galletas dulces surtidas 400 gr 10 Bolsa grande de surtido saladas nack de todito 275 g 10 Botellas de jugo nectar variedad de sabores 1,5 litros. Con cargo a la cuenta N°114-05-12-016-000 programa vínculos acompañamiento   $ 83.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.882 $ 83.882
93131607
Servicios de distribución de alimentos1Global8 papas fritas grande 10 Queque familiar 250 gr. 10 surtidos de galletas 400 gr. 5 pqts de toditos 275 gr. 10 tarros de atún al agua. 4 mayonesa 670 grs. 5 pan de molde 580 grs 8 tarro de frutillas conserva 820 gr. 8 aguas saborizadas 1.5 ml Con cargo a la cuenta N°215-22-01-001-000   $ 125.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.210 $ 125.210
Total Neto $ 209.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.727
TOTAL OC $ 248.819


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.