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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058339-94-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO CONFECCION DE VESTAUARIO PROGRAMA FAMILIAS, MEMO N°24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIDECO |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
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Comuna |
Huara
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Impuesto |
10632,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-07-2021 |
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Proveedor |
Confecciones El Nilo |
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Razón Social |
TEXTIL EL ALAM LIMITADA
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R.U.T. |
77.906.760-2 |
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Sucursal |
Confecciones El Nilo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53101604
| Camisas o blusas de mujer | 2 | Unidad | POLERAS PIQUE AZUL ELECTRICO CON 1 LOGO DE LA IMHUARA Y 1 LOGO DEL PROGRAMA FAMILIAS, TALLA L | POLERAS PQ C/CORTE C/CGA.C/2 LOGOS |
$ 10.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.980
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$ 21.980
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53101604
| Camisas o blusas de mujer | 2 | Unidad | BLUSAS MODELO ENFERMERA COLOR:
1 AZUL MARINO
1 AZUL ELECTRICO
CON 1 LOGO DE LA IMHUARA Y LOGO DEL PROGRAMA FAMILIA, TALLA XXXL | BLUZON CLINICO C/2 LOGOS |
$ 16.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.980
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$ 33.980
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Total Neto
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$ 55.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.632
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$ 66.592
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.