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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058345-119-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ BATERIAS E INCLUYE PRUEBA BUS MUNICIPAL PPU SLTS83, MEMO N°159 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DPTO ASEO Y ORNATO |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
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Comuna |
Huara
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Impuesto |
134293,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VOLVO CHILE SPA |
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Razón Social |
VOLVO CHILE SPA
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R.U.T. |
76.284.920-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VOLVO CHILE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111707
| Baterías de plomo-ácido | 2 | Unidad | BATERÍA
BUS MUNICIPAL PPU SLTS83 | COTIZACIÓN N°806460 |
$ 297.695,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 595.390
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$ 595.390
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20122004
| Accesorios de Prueba | 1,8 | Unidad | BATERIAS, SUSTITUCIÓN, INCLUYE PRUEBAS | COTIZACIÓN N°806460 |
$ 61.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.420
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$ 111.420
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Total Neto
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$ 706.810
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 134.294
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$ 841.104
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.