|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1058345-96-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-09-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BATERIAS CICLO PROFUNDO PARA GENERADORES IMH, MEMO 105 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1058345-7-L122 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DPTO ASEO Y ORNATO |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
|
|
R.U.T. |
69.010.200-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
|
|
R.U.T. |
69.010.200-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
|
Comuna |
Huara
|
|
Impuesto |
477391,91 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
|
Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
|
|
R.U.T. |
9.454.737-7 |
|
Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111711
| Baterías de litio | 23 | Unidad | BATERIAS CICLO PROFUNDO GEL MARCA BONING O EQUIVALENTE DE 100 AMP CON PERNO | BOOONIGA- G-LAND-GM- BATERIA DE GEL CICLO PROFUNDO - 100 AMPERS CON PERNOS |
$ 109.243,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.512.589
|
$ 2.512.589
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.512.589
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 477.392
|
|
$ 2.989.981
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.