Orden de Compra. Nº1058498-1-CC26 "ARRIENDO DE COMPUTADORES ( 22/36 DICIEMBRE 2025)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058498-1-CC26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE COMPUTADORES ( 22/36 DICIEMBRE 2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-5-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 247
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación LAUTARO N°600
Comuna Coronel
Impuesto 181,5754
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO N°600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICOH
Razón Social RICOH CHILE S.A
R.U.T. 96.513.980-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RICOH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE 32 COMPUTADORES LENOVO AIO THINKCENTRE NEO Y 10 NOTEBOOKS LENOVO 14. CUOTA 22/36. MES DE DICIEMBRE 2025.SERVICIO DE ARRIENDO DE 32 COMPUTADORES LENOVO AIO THINKCENTRE NEO Y 10 NOTEBOOKS LENOVO 14. CUOTA 22/36. MES DE DICIEMBRE 2025. US$ 955,66 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 955,66 US$ 955,66
Total Neto US$ 955,66
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 181,58
TOTAL OC US$ 1.137,24


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.