Orden de Compra. Nº
1058498-51-SE19
"
ART. DE ESCRITORIO Y PAPELERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José de Coronel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1058498-51-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
ART. DE ESCRITORIO Y PAPELERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Compra Conjunta SNSS
Razón Social
Hospital San José de Coronel
R.U.T.
61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140101 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San José de Coronel
R.U.T.
61.602.201-6
Dirección de Facturación
LAUTARO N°600
Comuna
Coronel
Impuesto
269620,83
Dirección de Envío de la Factura
LAUTARO N°600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T.
77.012.870-6
Sucursal
Redoffice
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
60
Unidad
CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 MM
CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 MM
$ 1.415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.900
$ 84.900
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
CUADERNO AUCA UNIVERSITARIO LISO 7 MM 100 HOJAS
CUADERNO AUCA UNIVERSITARIO LISO 7 MM 100 HOJAS
$ 419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.380
$ 8.380
14111509
Artículos de papelería
9
Unidad
CUADERNO REM EMPASTADO 200 HOJAS MATEMATICAS 7 MM
CUADERNO REM EMPASTADO 200 HOJAS MATEMATICAS 7 MM
$ 1.014,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.126
$ 9.126
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad
MARCADOR ARTEL PERMANENTE 50 PUNTA REDONDA AZUL
MARCADOR ARTEL PERMANENTE 50 PUNTA REDONDA AZUL
$ 213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.650
$ 10.650
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
NOTA AUTOADHESIVA 3 M 655 AMARILLO 100 HJS
NOTA AUTOADHESIVA 3 M 655 AMARILLO 100 HJS
$ 1.422,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.440
$ 28.440
14111509
Artículos de papelería
30
Caja
PAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT CARTA 75 GR
PAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT CARTA 75 GR
$ 20.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 620.400
$ 620.400
14111509
Artículos de papelería
25
Caja
PAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT OFICIO 75 GR
PAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT OFICIO 75 GR
$ 24.431,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 610.775
$ 610.775
14111509
Artículos de papelería
18
Unidad
PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES
PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES
$ 1.354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.372
$ 24.372
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
PILA DURACELL ALKALINA AAA PACK 4 UNIDADES
PILA DURACELL ALKALINA AAA PACK 4 UNIDADES
$ 1.397,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.970
$ 13.970
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad
PILA DURACELL BATERIA 9 VOLT 2 PACK
PILA DURACELL BATERIA 9 VOLT 2 PACK
$ 2.011,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.044
$ 8.044
Total Neto
$ 1.419.057
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 269.621
TOTAL OC
$ 1.688.678
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.