Orden de Compra. Nº1058498-51-SE19 "ART. DE ESCRITORIO Y PAPELERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058498-51-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ART. DE ESCRITORIO Y PAPELERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS
Razón Social Hospital San José de Coronel
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140101 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José de Coronel
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación LAUTARO N°600
Comuna Coronel
Impuesto 269620,83
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO N°600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería60UnidadCORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 MM CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 MM $ 1.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.900 $ 84.900
14111509
Artículos de papelería20UnidadCUADERNO AUCA UNIVERSITARIO LISO 7 MM 100 HOJAS CUADERNO AUCA UNIVERSITARIO LISO 7 MM 100 HOJAS $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.380 $ 8.380
14111509
Artículos de papelería9UnidadCUADERNO REM EMPASTADO 200 HOJAS MATEMATICAS 7 MM CUADERNO REM EMPASTADO 200 HOJAS MATEMATICAS 7 MM $ 1.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.126 $ 9.126
14111509
Artículos de papelería50UnidadMARCADOR ARTEL PERMANENTE 50 PUNTA REDONDA AZULMARCADOR ARTEL PERMANENTE 50 PUNTA REDONDA AZUL $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650
14111509
Artículos de papelería20UnidadNOTA AUTOADHESIVA 3 M 655 AMARILLO 100 HJSNOTA AUTOADHESIVA 3 M 655 AMARILLO 100 HJS $ 1.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.440 $ 28.440
14111509
Artículos de papelería30CajaPAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT CARTA 75 GR PAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT CARTA 75 GR $ 20.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.400 $ 620.400
14111509
Artículos de papelería25CajaPAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT OFICIO 75 GRPAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT OFICIO 75 GR $ 24.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.775 $ 610.775
14111509
Artículos de papelería18UnidadPILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADESPILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES $ 1.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.372 $ 24.372
14111509
Artículos de papelería10UnidadPILA DURACELL ALKALINA AAA PACK 4 UNIDADESPILA DURACELL ALKALINA AAA PACK 4 UNIDADES $ 1.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.970 $ 13.970
14111509
Artículos de papelería4UnidadPILA DURACELL BATERIA 9 VOLT 2 PACKPILA DURACELL BATERIA 9 VOLT 2 PACK $ 2.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.044 $ 8.044
Total Neto $ 1.419.057
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.621
TOTAL OC $ 1.688.678


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.