Orden de Compra. Nº1058608-2-CC22 "INSUMOS MÉDICOS ENERO/2022"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058608-2-CC22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS ENERO/2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-7-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 628 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 Días: Según circular n° 34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud un plazo de 45 días para realizar el pago a sus proveedores.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N° 65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 62455869
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA DEBE SER ENVIADA A dipresrecepcion@custodium.com en formato XML
horario de atención en bodega es el sgte.: Lunes a Jueves de 08:00 a 14:00 Hrs Viernes de 08:00 a 13:00 Hrs.
LEER INSTRUCTIVO ADJUNTO
DESPACHOS PARCIALES
INSUMOS DEBEN LLEGAR CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO, CASO CONTRARIO CONSULTAR PREVIAMENTE A COMPRADOR VIA CORREO ELECTRONICO LA POSIBILIDAD DE RECEPCIÓN CON CARTA DE CANJE
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arena Tienda Limitada
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ARENA TIENDA LTDA
R.U.T. 76.444.577-5
Sucursal Arena Tienda Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic1306500Unidad2257713 GUANTE EXAM. DERMAGRIP T-L SAFEDON NO ESTERIL ID1266795-1673893-1664914-1812887 2257713 GUANTE EXAM. DERMAGRIP T-L SAFEDON NO ESTERIL ID1266795-1673893-1664914-1812887 $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.309.500 $ 82.309.500
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic2806000Unidad2257712 GUANTE EXAM. DERMAGRIP T-M SAFEDON NO ESTERIL ID 1266794-1673894-1664913-1812888 2257712 GUANTE EXAM. DERMAGRIP T-M SAFEDON NO ESTERIL ID 1266794-1673894-1664913-1812888 $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.778.000 $ 176.778.000
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic1105200Unidad no definida2257711 GUANTE EXAM. DERMAGRIP T-S SAFEDON NO ESTERIL id 1673895-1664912-1812889 2257711 GUANTE EXAM. DERMAGRIP T-S SAFEDON NO ESTERIL id 1673895-1664912-1812889 $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.627.600 $ 69.627.600
Total Neto $ 328.715.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.455.869
TOTAL OC $ 391.170.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.