|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1058612-16-CC21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-04-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Guante nitrilo S |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1122317-7-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE
|
|
R.U.T. |
61.607.201-3 |
|
Dirección de Facturación |
Mariano Egaña 1640 |
|
Comuna |
Tomé
|
|
Impuesto |
173280 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mariano Egaña 1640 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-04-2021 |
| despachar entre las 8 am y las 13hrs en bodega | |
| enviar las facturas a dipresrecepcion@custodium.com | |
|
|
Proveedor |
Arena Tienda Limitada |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ARENA TIENDA LTDA
|
|
R.U.T. |
76.444.577-5 |
|
Sucursal |
Arena Tienda Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42132203
| Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic | 9600 | Unidad no definida | Guantes no estériles de nitrilo Talla S, sin polvo – ZONA SUR | Guantes no estériles de nitrilo Talla S, sin polvo – ZONA SUR |
$ 95,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 912.000
|
$ 912.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 912.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 173.280
|
|
$ 1.085.280
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.