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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058758-374-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Servicio de alojamiento, alimentación y arriendo salones Campamento Proyecto Explora FAE-UTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Facultad de Administración y Economía |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Gral Velasquez 1775 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
Avda Gral Velasquez 1775 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
3131678,705 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Gral Velasquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-01-2023 |
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Proveedor |
HOTEL DEL VALLE AZAPA |
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Razón Social |
COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
76.669.660-0 |
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Sucursal |
HOTEL DEL VALLE AZAPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad no definida | • 31 Habitaciones dobles y 1 habitación triple por 4 noches c/ desayuno incluido.
• Almuerzo para 65 personas por 4 días.
• Cena 65 Personas por 4 noches
• 65 coffes break en la mañana por 4 días.
• 65 coffes break en la tarde por 4 días.
• 2 Salones para 70 personas por 5 días.
• 1 Salón grande por un día.
• Uso de espacios verdes para ambientación y talleres grupales.
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$ 16.482.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.482.520
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$ 16.482.520
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Total Neto
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$ 16.482.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.131.679
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$ 19.614.199
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.